计财处召开2025年第三次全体财务人员培训会
筑牢财会监督防线赋能事业高质量发展
为进一步提升校(院)财务资产管理规范化、精细化水平,有效防范化解财务风险,提升校(院)财务人员专业素养与履职能力,11 月27日,计划财务处在千佛山校区组织召开2025年第三次全体财务人员培训会。驻济各单位财务人员现场参会,海仪所、激光所及菏泽校区财务人员通过视频会议形式集中参会。计财处处长刘纪波、资产处副处长代建周、计财处副处长刘洋、计财处副处长李春宝分别作专题授课。会议由李春宝主持。

会上,刘纪波以《做好财务重点工作任务推动学校事业高质发展》为主题,聚焦“财会监督年”活动部署,系统阐述了财会监督工作的重要意义、核心任务与实施路径。他指出,要以巡视反馈整改、资产专项检查等重点工作为抓手,通过加强二级单位财务督导、深化两级预算改革、推进业财融合信息化建设等举措,筑牢财务风险安全防线。他详细通报了内部财务收支核查、项目梳理等工作进展,强调要建立健全风险预警模型与监督协作机制,强化大额资金使用监管,以精准监督促进财务管理提质增效,为校(院)科教融合事业发展保驾护航。

代建周围绕《财务资产协同精准核查整改》展开讲解,深入分析了财务与资产工作协同的必要性。他指出,资产全生命周期管理与财务核算紧密绑定,业务流程相互制约,二者协同是防范风险的关键。针对财务收支核查中发现的固定资产核算不规范、资产处置审批缺失、无形资产管理不到位等问题,他提出了加强跨部门培训交流、完善定期对账机制、开展重点业务联合核查、强化数据系统支撑等整改措施,并对资产验收、入库、处置及大型仪器设备管理等日常工作中的关键节点与注意事项进行了详细说明,为规范资产财务管理提供了实操指引。

刘洋以《从财务核查看内控建设与优化路径》为题,系统解读了内部控制的内涵、建设背景与核心要义。她强调,内部控制并非简单的管控限制,而是管理赋能与系统护航的重要机制,其核心聚焦“人、流程、资源”三大要素。她深入剖析了当前内控运行中存在的认知偏差、制度脱节、信息化支撑薄弱、集体决策机制不完善等问题,并结合“三重一大”决策机制建设要求,明确了内控体系建设的目标与实施路径,提出要构建“制度-措施-程序-评价”闭环管理机制,通过绘制标准化业务流程图、强化监督问责等方式,提升内控有效性,从源头防范腐败与风险。

李春宝以《加强财务管理 落实财会监督》为题,结合各单位典型财务事项,围绕财务管理与会计核算、费用控制、合同管理、科技成果转化与股权投资管理等重点领域,梳理了当前财务工作中存在的常见问题与风险点。他强调,全体财务人员要强化政策学习与责任意识,严格执行财经法规与校(院)管理制度,规范账务处理、费用报销、合同执行等业务流程,充分发挥财务监督与决策参谋作用。他要求,各单位要举一反三,健全内部管理机制,确保财务工作合规有序、绩效突出,为校(院)“冲一流” 建设提供坚实财务保障。

此次培训会内容丰富、重点突出,既有政策解读与理论阐释,又有实践案例与实操指导,有效提升了全体财务人员的业务能力与风险防控意识。大家纷纷表示,将把培训所学运用到实际工作中,进一步规范财务操作、强化监督责任,以高质量财务管理助力校(院)事业高质量发展。



